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筑牢内控根基 推进审计体系规范化建设——公司召开2026年审计工作学习交流会

9月10日,公司以“现场+视频”形式组织召开2026年审计工作学习交流会。

会议集中学习了《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》,传达中国广电审计法务工作会议精神,通报了公司大内控体系建设及落地实施情况,全面复盘现阶段内控建设工作成效,明确下一阶段内控工作提质增效方向。会议还专题解读了公司2026版《审计监督发现问题负面清单》,进一步明晰审计监督红线,为审计履职划定行为标尺。会上,三家分公司代表作审计工作经验交流发言,分享工作中的好思路、好做法,推动全网审计业务能力互促提升。

公司纪委书记王铭作总结讲话,在充分肯定公司前期审计内控工作成效的基础上,提出四点要求:一要充分认识强化内部审计监督的重要性,从法规遵从、公司治理、现实发展三个维度把握内审职能定位,发挥审计“治已病、防未病”作用,筑牢风险防控屏障。二要锚定中心大局,推动审计监督与公司中心工作同频共振,坚持党的全面领导,紧盯重点领域靶向监督,把审计成效落脚到化解风险、补齐管理漏洞、护航高质量发展上来。三要创新方式手段,以科学方法保障内审监督质效,强化计划统筹,严守审计质量,坚持穿透核查深挖问题根源,抓实审计整改闭环,严肃追责问责,切实增强监督刚性。四要夯实发展根基,建强组织体系、锤炼过硬作风、补齐专业能力短板,深化多方协同联动,凝聚大监督合力,锻造忠诚干净担当的内部审计队伍,为公司稳健经营提供坚强审计保障。

会议强调,各单位要进一步提高政治站位,准确把握审计工作职能定位,严格执行各项制度规定;持续推动内控体系落地见效,用好审计监督负面清单,做实做细风险预警与防范化解工作。全体审计人员要苦练内功、精进本领,忠实履行审计监督职责,以标准化、规范化的审计工作体系,为公司高质量发展保驾护航。

省公司审计部、纪检监察部全体人员,各分(子)公司纪委书记、审计工作相关负责人以及各公司纪检专干和专兼职审计人员等参会。

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